Liquidació 2007 |
Programa: |
4642 - Programa de joventut |
|
Responsables: |
380 - Joventut |
|
DEFINICIÓ: La Regidoria de Joventut és una part de l’organització de l’Ajuntament de Sabadell que té la missió de vetllar per la qualitat de vida dels joves de la ciutat, impulsant la seva integració econòmica i social, mitjançant la promoció dels valors democràtics de justícia social i solidaritat, com a elements fonamentals per aquesta integració, i respectant el gaudi de la seva condició juvenil amb autonomia i llibertat. La Regidoria, per una banda, té un àmbit d’intervenció que abasta totes les facetes de competència municipal relacionades amb els joves de la ciutat entre 13 i 35 anys i promou la transversalitat en l’actuació municipal i, per una altra, cerca la participació i col·laboració de tots els agents ciutadans (privats i públics) que poden contribuir a l’èxit de la missió. Aquesta missió del programa de joventut es duu a terme a través de tres comeses bàsiques: en primer lloc, la coordinació i impuls de les activitats dels diferents departaments municipals adreçades als joves, comesa que es desenvolupa sota el principi de la col·laboració interdepartamental. En segon lloc, la gestió del Servei d’Informació Juvenil, a través del qual s’ofereix als joves informació diversa sobre els recursos al seu abast. Finalment, la tercera comesa del programa és la posta en marxa d’una oferta d'activitats i serveis municipals adaptada a les necessitats específiques dels joves d’avui. L'objectiu principal del programa és el desenvolupament del Pla Local de Joventut aprovat en ple municipal de 25 de gener de 2006, cercant el consens tant amb els joves de la ciutat, com amb els departaments municipals. En el marc d'aquest Pla, per a 2007 s'estableixen com a objectius bàsics del programa els següents: 1 - Atenció als joves: continuar l'adaptació al nou espai del Vapor Codina dels serveis d'informació ja consolidats d'atenció als joves i la posta en marxa de noves propostes adaptades a la realitat canviant dels joves i que completin l'oferta actual, com són la web Sabadell Jove i les assessories per a l'emacipació. 2 - Espais joves: consolidar els quatre espais joves posats en marxa en 2005 i 2006 i promoure l'oferta d’activitats d’oci participatiu, fonamentalment a través de les aportacions de l’associacionisme de la ciutat, donant suport per a la difusió i l'execució dels programes de les entitats. Continuar la construcció del Molí de Sant Oleguer com a alberg de joventut. 3 - Serveis consolidats: continuar amb l'oferta i millora de serveis i activitats adaptats a les necessitats dels joves com sales d'estudi, publicacions, campanyes de sensibilització, punts d'informació descentralitzats, interlocució juvenil, promoció de la participació juvenil i suport associatiu. 4 - Observatori: posar en marxa mecanismes per conèixer en profunditat la realitat juvenil de la ciutat, especialment en aquells aspectes en què l'Ajuntament pot contribuir a millorar la seva qualitat de vida mitjançant la creació de nous serveis i la millora dels existents.
|
|
Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
110 |
Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual Gabinets |
0,00 |
15.419,27 |
15.419,27 |
120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
83.532,00 |
80.070,02 |
80.070,02 |
121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
116.459,44 |
117.320,98 |
117.320,98 |
130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
44.991,23 |
45.551,08 |
45.551,08 |
150 |
Incentius a la productivitat |
1.359,92 |
4.445,93 |
4.445,93 |
16000 |
Seguretat social |
67.330,25 |
71.753,50 |
71.753,50 |
Total 1 |
Despeses de personal |
313.672,84 |
334.560,78 |
334.560,78 |
20300 |
Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge |
7.027,00 |
5.950,29 |
5.337,52 |
22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
3.500,00 |
1.460,57 |
1.460,57 |
22009 |
Altre material no inventariable |
11.500,00 |
2.310,29 |
1.904,88 |
22200 |
Comunicacions telefòniques |
4.284,04 |
521,36 |
521,36 |
22201 |
Comunicacions postals |
5.397,00 |
2.668,37 |
2.668,37 |
22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22602 |
Publicitat i propaganda |
6.000,00 |
348,00 |
348,00 |
2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
8.500,00 |
5.059,92 |
5.059,92 |
2260201 |
Informació municipal i comunicació |
6.218,99 |
3.963,97 |
3.919,89 |
2260202 |
Publicacions |
5.000,00 |
3.299,75 |
2.714,09 |
2260203 |
Promoció d'activitats |
2.000,00 |
27,84 |
27,84 |
22604 |
Despeses especials de funcionament |
102.690,00 |
52.239,28 |
49.518,48 |
22606 |
Reunions i conferències |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22610 |
Despeses Pla de Barris |
40.000,00 |
38.962,33 |
35.561,24 |
22706 |
Estudis i treballs tècnics |
28.445,71 |
122.007,89 |
107.064,51 |
22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
209.787,00 |
105.097,14 |
61.007,38 |
23002 |
Despeses de representació |
381,01 |
53,52 |
53,52 |
Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
447.730,75 |
343.970,52 |
277.167,57 |
48200 |
Transferències corrents institucions sense ànim de lucre |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
48800 |
Transferències Pla de Barris |
94.854,00 |
53.760,00 |
47.271,00 |
48900 |
Altres transferències |
84.310,00 |
66.495,00 |
50.671,00 |
Total 4 |
Transferències corrents |
193.164,00 |
120.255,00 |
97.942,00 |
62200 |
Inv. nova en edificis i altres construccions |
8.203,28 |
0,00 |
0,00 |
62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
22.219,41 |
3.900,68 |
3.900,68 |
62500 |
Inversió nova en mobiliari i estris |
335.990,00 |
1.317,26 |
1.317,26 |
62900 |
Altres inversions noves associades al funcionament del servei |
36.382,37 |
7.649,44 |
7.649,44 |
63200 |
Inversió de reposició en edificis i altres construccions |
1.870.942,78 |
824.652,03 |
606.043,38 |
Total 6 |
Inversions reals |
2.273.737,84 |
837.519,41 |
618.910,76 |
Total 4642 |
Programa de joventut |
3.228.305,43 |
1.636.305,71 |
1.328.581,11 |