Liquidació 2006
Programa: 4642 - Programa de joventut
Responsables: 380 - Joventut

DEFINICIÖ:

La Regidoria de Joventut és una part de l’organització de l’Ajuntament de Sabadell que té la missió de vetllar per la qualitat de vida dels joves de la ciutat, impulsant la seva integració econòmica i social, mitjançant la promoció dels valors democràtics de justícia social i solidaritat, com a elements fonamentals per aquesta integració, i respectant el gaudi de la seva condició juvenil amb autonomia i llibertat.
La Regidoria, per una banda, té un àmbit d’intervenció que abasta totes les facetes de competència municipal relacionades amb els joves de la ciutat entre 13 i 35 anys i promou la transversalitat en l’actuació municipal i, per una altra, cerca la participació i col·laboració de tots els agents ciutadans (privats i públics) que poden contribuir a l’èxit de la missió.
Aquesta missió del programa de joventut es duu a terme a través de tres comeses bàsiques: en primer lloc, la coordinació i impuls de les activitats dels diferents departaments municipals adreçades als joves, comesa que es desenvolupa sota el principi de la col·laboració interdepartamental. En segon lloc, la gestió del Servei d’Informació Juvenil, a través del qual s’ofereix als joves informació diversa sobre els recursos al seu abast. Finalment, la tercera comesa del programa és la posta en marxa d’una oferta d'activitats i serveis municipals adaptada a les necessitats específiques dels joves d’avui.

OBJECTIUS:

Incrementar el flux de comunicació entre l’Ajuntament i els joves de la ciutat, creant nous productes d’informació adreçats específicament als joves i potenciant els mitjans actuals.

Desenvolupar el Servei d’Informació Juvenil (SIJ), com a instrument fonamental de l’Ajuntament per apropar als joves de la ciutat la informació i els recursos de què disposen, potenciant les eines actuals i, mitjançant la col·laboració interdepartamental, cercant-ne de noves.

Apropar als joves les informacions bàsiques del servei allà on es trobin, adaptant-les a les seves necessitats canviants i a la seva pluralitat, per garantir-los la igualtat d’oportunitats. Aquest apropament es duu a terme diversificant les accions; és a dir, desenvolupant la descentralització del SIJ, a través dels Punts d’Informació Juvenil, el Punt Mòbil i amb campanyes específiques.

Promoure l'oferta d’activitats d’oci participatiu, fonamentalment a través de les aportacions de l’associacionisme de la ciutat.

Consolidar l'Espai Jove com un espai de trobada per a joves a la ciutat, que compta amb dinamització socio-cultural i on s’ofereix una programació adequada als interessos dels joves, comptant amb la seva participació. Continuar en la definició d'altres espais juvenils de la ciutat.

Consolidar l’oferta del projecte de Sales d’estudi, mantenit les mesures de millora i d'adaptació del servei a les necessitats dels joves estudiants.

Posar en marxa mecanismes per conèixer en profunditat la realitat juvenil de la ciutat, especialment en aquells aspectes en què l'Ajuntament pot contribuir a millorar la seva qualitat de vida mitjançant la creació de nous serveis i la millora dels existents.

Potenciar la participació dels joves i les associacions juvenils en la vida pública de la ciutat.

Continuar desenvolupant el Pla Local de Joventut, cercant el consens tant amb els joves de la ciutat, com amb els departaments municipals.

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 79.661,92 79.862,04 79.862,04
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 111.349,96 113.715,76 113.715,76
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 42.227,56 43.326,03 43.326,03
150 Incentius a la productivitat 10,00 7.803,01 7.803,01
16000 Seguretat social 60.780,89 64.139,29 64.139,29
Total 1 Despeses de personal 294.030,33 308.846,13 308.846,13
22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.800,00 2.845,65 2.768,65
22200 Comunicacions telefòniques 5.297,41 3.973,48 3.274,64
22201 Comunicacions postals 12.209,00 13.548,83 12.596,15
22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.100,00 0,00 0,00
2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 8.000,00 5.978,64 4.906,80
2260201 Informació municipal i comunicació 4.000,00 2.200,06 560,98
2260202 Publicacions 25.000,00 26.106,05 8.461,70
2260203 Promoció d'activitats 2.000,00 680,63 0,00
22604 Despeses especials de funcionament 108.589,00 104.360,43 75.534,80
22610 Despeses Pla de Barris 0,00 9.843,76 335,29
22706 Estudis i treballs tècnics 162.226,25 168.561,58 149.763,57
22709 Treballs realitzats per altres empreses 126.597,64 12.397,64 12.397,64
23002 Despeses de representació 2.600,00 2.168,95 1.211,71
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 461.419,30 352.665,70 271.811,93
48800 Transferències Pla de Barris 84.182,00 31.500,00 31.500,00
48900 Altres transferències 57.100,00 32.049,70 19.049,70
Total 4 Transferències corrents 141.282,00 63.549,70 50.549,70
62200 Inv. nova en edificis i altres construccions 27.171,60 18.968,32 17.019,52
62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00 748,20 748,20
62500 Inversió nova en mobiliari i estris 10,00 7.326,15 1.382,44
62900 Altres inversions noves associades al funcionament del servei 40.555,74 4.173,37 4.173,37
63200 Inversió de reposició en edificis i altres construccions 1.954.186,33 40.460,79 15.206,94
Total 6 Inversions reals 2.021.933,67 71.676,83 38.530,47
Total 4642 Programa de joventut 2.918.665,30 796.738,36 669.738,23
per anar amunt Índex