Liquidació 2005 |
Programa: |
3134 - Programa d'adults i famílies |
|
Responsables: |
520 - Seguretat ciutadana |
640 - Serveis Socials |
|
- Atendre les demandes que realitzen els ciutadans respecte als Serveis Socials d'Atenció Primària. - Intervenir en les problemàtiques sociosanitàries que afecten les persones i les famílies de la ciutat amb la finalitat d'augmentar la seva qualitat de vida. - Donar resposta a les necessitats de diferents col·lectius, per mitjà de convenis amb entitats de la ciutat. - Revisió del servei "Sabadell sostre", adreçat a persones que viuen en pensions i en condicions molt deteriorades, per donar una cobertura més amplia a persones que estan al límit de caure en la marginació. - Ampliar els dies d'atenció i les activitats del Centre d'Atenció a les Famílies. - Potenciar la col·laboració interdepartamental per a la creació de recursos d'inserció laboral, per els col·lectius amb més risc d'exclusió social. - Ampliar els serveis del Punt del Voluntariat. - Atendre situacions d'emergència social que es puguin produir a la ciutat, millorar la coordinació amb la xarxa d'atenció al tercer sector de la ciutat. - Consolidar i augmentar els serveis de suport a les famílies : Centre d'atenció a Famílies, Servei d'atenció domiciliaria a la petita infància, Punt de Trobada; i crear-ne de nous: Servei atenció nens adolescents, SACAPI. - Desenvolupar projectes de promoció personal i social per a adults i famílies: Grups de dones gitanes a diferents barris de la ciutat.
|
|
Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
522.920,50 |
524.276,58 |
524.276,58 |
121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
543.753,36 |
572.039,27 |
572.039,27 |
130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
108.845,68 |
106.273,23 |
106.273,23 |
150 |
Incentius a la productivitat |
19.230,09 |
41.055,23 |
41.055,23 |
16000 |
Seguretat social |
369.926,66 |
287.004,10 |
287.004,10 |
Total 1 |
Despeses de personal |
1.564.676,29 |
1.530.648,41 |
1.530.648,41 |
22200 |
Comunicacions telefòniques |
27.566,00 |
22.721,75 |
16.870,88 |
22604 |
Despeses especials de funcionament |
115.200,00 |
110.264,00 |
91.379,24 |
22706 |
Estudis i treballs tècnics |
14.100,00 |
13.849,33 |
12.695,22 |
Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
99.266,00 |
91.703,08 |
75.255,72 |
48000 |
Atencions benèfiques i assistencials |
97.640,00 |
123.031,27 |
109.938,62 |
48200 |
Transf.corrents institucions sense ànim de lucre |
127.500,00 |
117.664,00 |
95.224,00 |
Total 4 |
Transferències corrents |
225.140,00 |
240.695,27 |
205.162,62 |
Total 3134 |
Programa d'adults i famílies |
1.889.082,29 |
1.863.046,76 |
1.811.066,75 |