Liquidació 2001 |
Programa: |
1210 - Programes de l'Alcaldia |
|
Responsables: |
120 - Programes de l'Alcaldia |
|
Definició i Objectius Elaborar, a través de l’OIM, propostes de connexions viàries, de millora de la xarxa de ferrocarrils i plans de mobilitat. Desenvolupar el projecte Gran Via Digital. Promoure el desplegament del Pla per la Societat de la Informació i el Coneixement. Implementar el programa Internet per a tothom. Desenvolupar, conjuntament amb Informàtica Municipal, actuacions vinculades a e-ajuntament.
|
|
Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
143.329,35 |
143.329,35 |
143.329,35 |
120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
45.078,95 |
45.078,95 |
45.078,95 |
121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
52.935,08 |
52.935,08 |
52.935,08 |
130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
48.090,54 |
48.090,54 |
48.090,54 |
1600 |
Seguretat social |
61.897,06 |
61.897,06 |
61.897,06 |
Total 1 |
Despeses de personal |
351.330,98 |
351.330,98 |
351.330,98 |
2220 |
Comunicacions telefòniques |
2.427,78 |
2.013,89 |
2.013,89 |
2221 |
Comunicacions postals |
6.016,13 |
37.175,39 |
36.455,00 |
22611 |
Despeses relacions institucionals |
1.502,53 |
1.027,87 |
727,86 |
22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
3.005,06 |
15.626,86 |
14.457,58 |
22621 |
Publicacions |
16.077,07 |
25.212,42 |
24.236,61 |
2264 |
Despeses especials de funcionament |
7.212,15 |
565,08 |
565,08 |
2276 |
Estudis i treballs tècnics |
229.953,54 |
142.565,10 |
101.460,90 |
2277 |
Altres treballs |
43.825,80 |
26.332,26 |
26.332,26 |
2302 |
Despeses de representació |
3.606,07 |
3.671,01 |
3.089,94 |
Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
313.626,14 |
254.189,88 |
209.339,13 |
6291 |
Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei |
210.354,24 |
74.923,29 |
47.055,02 |
Total 6 |
Inversions reals |
210.354,24 |
74.923,29 |
47.055,02 |
Total 1210 |
Programes de l'Alcaldia |
875.311,35 |
680.444,15 |
607.725,13 |