Liquidació 2001 |
Programa: |
1210 - Programes de l'Alcaldia |
|
Responsables: |
120 - Programes de l'Alcaldia |
|
Definició i Objectius Elaborar, a través de l’OIM, propostes de connexions viàries, de millora de la xarxa de ferrocarrils i plans de mobilitat. Desenvolupar el projecte Gran Via Digital. Promoure el desplegament del Pla per la Societat de la Informació i el Coneixement. Implementar el programa Internet per a tothom. Desenvolupar, conjuntament amb Informàtica Municipal, actuacions vinculades a e-ajuntament.
|
|
Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
23.847.997 |
23.847.997 |
23.847.997 |
120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
7.500.506 |
7.500.506 |
7.500.506 |
121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
8.807.656 |
8.807.656 |
8.807.656 |
130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
8.001.593 |
8.001.593 |
8.001.593 |
1600 |
Seguretat social |
10.298.804 |
10.298.804 |
10.298.804 |
Total 1 |
Despeses de personal |
58.456.556 |
58.456.556 |
58.456.556 |
2220 |
Comunicacions telefòniques |
403.949 |
335.083 |
335.083 |
2221 |
Comunicacions postals |
1.001.000 |
6.185.464 |
6.065.602 |
22611 |
Despeses relacions institucionals |
250.000 |
171.024 |
121.106 |
22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
500.000 |
2.600.091 |
2.405.539 |
22621 |
Publicacions |
2.675.000 |
4.194.993 |
4.032.633 |
2264 |
Despeses especials de funcionament |
1.200.000 |
94.022 |
94.022 |
2276 |
Estudis i treballs tècnics |
38.261.050 |
23.720.836 |
16.881.674 |
2277 |
Altres treballs |
7.292.000 |
4.381.320 |
4.381.320 |
2302 |
Despeses de representació |
600.000 |
610.805 |
514.122 |
Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
52.182.999 |
42.293.638 |
34.831.101 |
6291 |
Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei |
35.000.000 |
12.466.187 |
7.829.297 |
Total 6 |
Inversions reals |
35.000.000 |
12.466.187 |
7.829.297 |
Total 1210 |
Programes de l'Alcaldia |
145.639.555 |
113.216.381 |
101.116.954 |